Perpajakan Kredit dan Produk Bank

Perpajakan Kredit dan Produk Bank

Perpajakan Kredit dan Produk Bank

19 – 20 Februari 2026 Yogyakarta Hotel Ibis Style

Deskripsi

Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam tentang aspek perpajakan yang berlaku pada transaksi kredit dan berbagai produk perbankan. Peserta akan mempelajari perlakuan PPh, PPN, dan pajak terkait lainnya atas penghimpunan dana, penyaluran kredit, deposito, jasa keuangan, dan produk derivatif. Fokus utama pelatihan adalah memahami perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara tepat, selaras dengan regulasi dan praktik terbaik di sektor perbankan. Pelatihan menekankan pendekatan praktis dan berbasis risiko dalam penerapan perpajakan, termasuk identifikasi potensi risiko pajak, mitigasinya, serta strategi optimalisasi pajak yang sah secara hukum. Peserta akan dilatih menganalisis dampak perpajakan terhadap kinerja keuangan bank, serta menyusun prosedur internal untuk kepatuhan dan efisiensi pajak yang berkelanjutan.

Tujuan

Memahami prinsip dan regulasi perpajakan atas kredit dan produk bank Meningkatkan kemampuan perhitungan PPh dan pajak lain terkait produk perbankan Mengidentifikasi risiko pajak dan strategi mitigasinya Memahami mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak Meningkatkan kepatuhan pajak bank dan transparansi laporan Mendukung perencanaan pajak yang efisien dan sah

Materi

  • Kerangka Hukum dan Regulasi Perpajakan Bank

UU PPh, PPN, dan peraturan terkait perbankan Perbedaan PPh Badan, PPh Final, dan pajak atas produk bank Kepatuhan perpajakan dan peran otoritas pajak

  • Perpajakan Kredit Bank

PPh atas pendapatan bunga kredit PPh Pasal 21 dan 23 terkait jasa kredit (jika berlaku) Penentuan dasar pengenaan dan tarif pajak Perlakuan restrukturisasi dan kredit bermasalah

  • Perpajakan Produk Simpanan dan Deposito

PPh Pasal 4 ayat 2 (Final) atas bunga tabungan dan deposito Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak bunga simpanan Perhitungan pajak untuk deposito berjangka dan produk khusus

  • Perpajakan Fee-based Income dan Jasa Bank Lainnya

Pajak atas administrasi, biaya layanan, dan provisi PPh dan PPN terkait jasa perbankan Pengakuan pendapatan dan dampaknya terhadap pajak

  • Perpajakan Produk Derivatif dan Investasi Bank

Perlakuan pajak atas transaksi derivatif (interest rate swap, FX swap) PPh final untuk penghasilan bunga dan capital gain Penyusunan dokumentasi dan catatan untuk kepatuhan pajak

  • Pelaporan dan Kepatuhan Pajak Bank

Penyusunan SPT PPh Badan dan PPh Final Formulir pemotongan dan penyetoran pajak Audit readiness dan dokumentasi perpajakan

  • Risiko Pajak dan Mitigasi

Identifikasi potensi kesalahan perhitungan dan pelaporan Strategi mitigasi risiko pajak sesuai regulasi Koordinasi dengan internal audit dan konsultan pajak

  • Studi Kasus dan Simulasi Perhitungan Pajak

Contoh perhitungan PPh atas kredit dan bunga deposito Simulasi pemotongan PPh Final dan pelaporan rutin Analisis dampak pajak terhadap laba dan rasio bank

  • Strategi Optimalisasi Pajak Bank

Perencanaan pajak yang sah dan efisien Monitoring kepatuhan dan continuous improvement Implementasi sistem internal untuk pencatatan dan pelaporan pajak

Metode

Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test

Fasilitas

Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 3 peserta)

Kembali ke Layanan