Analisis Dampak Pajak Bank untuk Produk dan Layanan Baru

Analisis Dampak Pajak Bank untuk Produk dan Layanan Baru

Analisis Dampak Pajak Bank untuk Produk dan Layanan Baru

16 – 17 Februari 2026 Surabaya Hotel Santika Pandegiling

Deskripsi

Pelatihan ini dirancang untuk membekali staf, manajemen, dan tim pajak bank dengan kemampuan analisis mendalam terkait dampak pajak dari peluncuran produk dan layanan baru. Fokus utama pelatihan adalah memahami kewajiban perpajakan yang timbul dari produk bank seperti tabungan, deposito, kredit, fee-based services, dan layanan digital, serta mengidentifikasi potensi risiko dan peluang efisiensi pajak. Peserta akan mempelajari metode analisis pajak sebelum implementasi produk, termasuk pemotongan pajak, kredit pajak, dan kepatuhan terhadap regulasi OJK dan DJP. Pelatihan ini juga menekankan integrasi analisis pajak dengan perencanaan bisnis, strategi pricing, dan laporan keuangan. Peserta akan mampu menyusun skema pajak untuk produk baru, memprediksi dampak terhadap profitabilitas dan likuiditas bank, serta melakukan mitigasi risiko pajak sejak tahap perencanaan. Dengan pendekatan yang komprehensif, pelatihan ini bertujuan meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kepatuhan perpajakan, sekaligus mendukung keberhasilan peluncuran produk baru.

Tujuan

Memahami prinsip perpajakan terkait produk dan layanan bank Mampu menganalisis dampak pajak dari produk baru sebelum peluncuran Mengidentifikasi potensi kewajiban pajak dan peluang efisiensi Menyusun strategi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak untuk produk baru Mengintegrasikan analisis pajak dengan perencanaan bisnis dan pricing Meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus meminimalkan risiko sanksi Menyusun rekomendasi mitigasi pajak untuk produk dan layanan baru

Materi

A. Prinsip Perpajakan Bank untuk Produk Baru Jenis pajak terkait produk bank: PPh, PPN, PPh Final, PPh Pasal 23/26 Regulasi OJK dan DJP terkait peluncuran produk baru Kepatuhan pajak sebagai bagian dari strategi bisnis B. Identifikasi Kewajiban Pajak Produk Baru Analisis kewajiban pajak untuk simpanan, pembiayaan, dan jasa keuangan Pajak terkait fee-based services dan transaksi digital Penentuan dasar pengenaan pajak dan tarif pajak yang berlaku C. Analisis Dampak Pajak terhadap Profitabilitas dan Likuiditas Perhitungan estimasi beban pajak untuk produk baru Dampak pemotongan dan kredit pajak terhadap margin produk Simulasi skenario pajak dan sensitivitas terhadap tarif pajak D. Strategi Pemenuhan Kewajiban Pajak Produk Baru Mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak Integrasi dengan sistem akuntansi dan core banking Optimalisasi pajak legal untuk efisiensi dan profitabilitas E. Integrasi Analisis Pajak dengan Perencanaan Bisnis Pengaruh pajak terhadap pricing, marketing, dan strategi penjualan Koordinasi antar divisi: pajak, akuntansi, produk, dan compliance Dokumentasi keputusan pajak dan audit trail F. Manajemen Risiko Pajak Produk Baru Identifikasi risiko ketidakpatuhan dan potensi sanksi Strategi mitigasi risiko pajak sejak tahap desain produk Review dan monitoring berkala setelah peluncuran G. Studi Kasus dan Best Practice Analisis dampak pajak produk bank yang sudah diluncurkan Lessons learned dari kesalahan perencanaan pajak Rekomendasi pengembangan produk dengan efisiensi pajak optimal

Metode

Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test

Fasilitas

Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 5 peserta)

Kembali ke Layanan