Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas fungsi Audit Internal Bank dalam memberikan assurance dan insight yang bernilai tambah di tengah meningkatnya kompleksitas risiko, ekspektasi regulator, serta kebutuhan tata kelola yang kuat. Fokus pelatihan diarahkan pada penguatan peran Audit Internal sebagai fungsi independen yang mampu mengevaluasi kecukupan pengendalian internal, manajemen risiko, dan governance secara menyeluruh. Melalui pendekatan terintegrasi antara konsep, praktik terbaik, dan studi kasus perbankan, pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan untuk menyusun perencanaan audit yang berbasis risiko, melaksanakan audit yang berkualitas tinggi, serta menyampaikan hasil audit secara efektif kepada manajemen dan Dewan Komisaris guna mendukung pengambilan keputusan strategis.
Meningkatkan efektivitas peran Audit Internal dalam sistem tata kelola bank Memperkuat penerapan Risk-Based Internal Audit secara menyeluruh Meningkatkan kualitas proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit Mengoptimalkan peran Audit Internal dalam penguatan pengendalian internal Meningkatkan kemampuan auditor internal dalam memberikan rekomendasi bernilai tambah Memperkuat profesionalisme, independensi, dan integritas auditor internal
Peran Audit Internal dalam Three Lines Model Hubungan strategis dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit Independensi dan objektivitas fungsi Audit Internal
Standar profesi dan praktik terbaik Audit Internal Kesesuaian kebijakan audit dengan regulasi perbankan Penilaian efektivitas governance dan compliance
Identifikasi dan penilaian risiko inheren dan residual Penyusunan audit universe dan prioritas audit Integrasi RBIA dengan manajemen risiko perusahaan
Penyusunan rencana audit tahunan dan jangka menengah Penentuan ruang lingkup dan tujuan audit Alokasi sumber daya audit secara optimal
Pendekatan audit berbasis proses dan kontrol Teknik pengujian pengendalian dan substantif Dokumentasi audit dan quality assurance
Penilaian desain dan efektivitas pengendalian internal Audit area kritikal perbankan Identifikasi potensi kelemahan dan risiko fraud
Penyusunan laporan audit yang jelas, objektif, dan berdampak Teknik komunikasi temuan audit kepada manajemen Penyelarasan rekomendasi dengan risiko dan strategi bank
Mekanisme pemantauan implementasi rekomendasi Pengukuran efektivitas hasil audit Peningkatan berkelanjutan fungsi Audit Internal
Peningkatan kompetensi teknis dan soft skills auditor Etika profesi dan budaya integritas Audit Internal sebagai strategic partner dan trusted advisor
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 5 peserta)