PT Anugerah Cipta Edukasi

Managing & Structuring Trade Finance Facilities

Deskripsi

Tujuan

  • Meningkatkan wawasan dan pemahaman kepada Manajemen dan Pejabat Bank mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transaksi Trade Finance Product and Selling Skills.
  • Mempertajam kemampuan peserta dalam memahami seluk beluk kegiatan Trade Finance termasuk risiko dan strategi mitigasi serta mengetahui sistem pembayaran dalam perdagangan dalam negeri.
  • Meningkatkan kemampuan penjualan peserta yang dapat bertindak sebagai penasihat.
  • Meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan analisa kebutuhan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh customer.
  • Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai produk dan jasa perdagangan dalam negeri dan mampu memberikan solusi serta benefit kepada nasabah maupun Bank.

Materi Pokok

  1. Trade Finance Sales
    • Why Trade Sales
    • Generally Credit Process
    • Working Capital vs Trade Finance
    • Trade Cycle Analysis and Trade Facility Monitoring
  2. Trade Finance Product SKBDN
    • Red Clause, UPAS, BA
    • Warehouse Received Financing
    • Pre Shipment Facility
    • Forfaiting, Factoring, T/R and Shipping Guarantee
  3. Overview SKBDN
    • Definition, Purpose and Function
    • Structure of SKBDN
    • Understanding Terms and Condition
    • Type of SKBDN and Tenor of SKBDN
  4. Perdagangan Internasional (FSA)
    • Pengertian Perdagangan Internasional
    • Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Perdagangan Internasional
    • Persyaratan yang harus dipenuhi
    • Resiko-Resiko yang timbul
      • Credit grantors and Equity investors
      • Management
      • Acquisition and merger analysts
      • Auditors and other interested groups
  5. Jenis Pembayaran Ekspor – Impor
    • Advance Payment
    • Open Account
    • Consignment
    • Collection
    • Letter of Credit (L/C)
      • Definisi and Fungsi L/C
      • Jenis-jenis L/C
      • Tehnik mendeteksi keaslian L/C
      • Prinsip Dasar L/C
      • Pihak yang terlibat dalam L/C
      • Hak dan Kewajiban pihak-pihak yang terlibat
      • Penerbitan dan Perubahan L/C
        • Pertimbangan dalam sales contract
        • Aplikasi pembukaan and Perubahan L/C
        • Latihan mengisi aplikasi pembukaan and perubahan L/C
      • Memahami syarat dan kondisi L/C disertai latihan
      • Kerangka L/C
      • Jenis-Jenis L/C
        • Revocable <> Irrevocable
        • Sight <> Usance
        • Confirm <> Unconfirm
        • Restricted <> Unrestricted
        • Transferable <> Back To Back L/C
        • Revolving <> Standby L/C
        • Red Clause L/C
        • UPAS L/C (Usance Payable At Sight)
  6. Trade Finance Product / Banking Facility
    • Commercial Credit Line: Sight, Usance, UPAS (Usance Payable At Sight)
    • Post Import Loan / Trust Receipt
      • Analysis of Liabilities
      • Analysis of Stockholders Equity
    • Credit Bill Negotiation – Clean
    • Credit Bill Negotiation – Discrepancy
    • Warehouse Financing
    • Invoice Financing
    • Forfaiting
    • Factoring
    • Open Account Financing
    • Collection Financing
    • L/C Confirmation
    • Banker’s Acceptance
  7. Prosedur Impor dengan L/C
    • Sales Contract
    • Permohonan Pembukaan L/C
      • Proses dan Prosedur Penerbitan L/C yang Dilakukan oleh Pihak Bank
      • Komponen Biaya Apa Saja yang Dikenakan oleh Pihak Bank dalam hal Peneritan L/C
      • Bagaimana Cara Meng-Autentifikasi atas Keaslian L/C oleh Pihak Bank
      • Cara-cara Mengurangi Resiko Penggunaan L/C
    • Permohonan Perubahan L/C
      • Proses dan Prosedur Perubahan L/C yang Dilakukan oleh Pihak Bank
      • Komponen Biaya Apa Saja yang Dikenakan oleh Pihak Bank dalam hal Perubahan L/C
    • Penerimaan dan Penanganan Dokumen
    • Penyelesaian Dokumen (Akseptasi dan Pembayaran)
    • Shipping Guarantee
  8. Prosedur Ekspor dengan Menggunakan Letter of Credit (L/C)
    • Memahami Syarat dan Kondisi L/C
    • Tata Cara Memeriksa Dokumen
    • Discrepancy dan Penanganannya
      • Jenis-Jenis Discrepancy
        • Major Discrepancy
        • Minor Discrepancy
      • Alternatif Penyelesaian
      • Pengambilalihan dokumen oleh bank (Negotiation)
      • Collection Basis
      • Diskonto
    • Dokumen Ekspor – Impor
      • Dokumen Finansial (Financial Documents)
      • Shipping Documents
      • Commercial Invoice
      • Packing / Weight List
      • Marine Insurance
      • Certificate of Origin (SKA)
      • Transport Documents (B/L, AWB)
        • Fungsi B/L, AWB
        • Hal – hal yang perlu diperhatikan di dalam B/L
        • Cara Peralihan / endorsement B/L
    • Pembahasan kasus-kasus yang sering terjadi dalam transaksi Ekspor – Impor

Metode

  • Pre-test
  • Presentation
  • Discussion
  • Case Study
  • Post-test

Fasilitas Training

  • Training Amenities
  • Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen, dll)
  • Certificate
  • Souvenir
  • 2x Coffee Break, 1x Lunch
Running minimal dengan – peserta yang mendaftar.

Bagikan Post:

Form Registrasi

Hubungi kami untuk informasi lebih cepat +6282 3246-8555.